下沉基层抓规范  转作风求实效

财务部深入各权属企业开展财务专项检查

 为转变作风促进经营管理工作,集团财务部成立专项检查小组,对各权属企业规范财务账务处理,强化财务工作基础,推进财务规范化、精细化管理等展开专项检查。

5月22日,集团财务部成立了财务工作检查小组,预计用一个月左右时间,对各权属企业逐个展开2020年度财务工作检查。他们制定工作计划,确定工作重点,采取四项主要措施,展开专项工作检查。一是提前进行工作部署。在检查工作开展前,专门下发了检查通知,对各权属企业提出明确要求。二是认真确定检查工作重点。根据实际工作,确定了六项检查重点。即:对各权属企业的财务制度建设情况、财务基础工作情况、2019年度审计问题整改情况、2020年度预算执行情况(包括资金计划、资金池上收下拨、收入及成本费用支出等)、争取疫情相关优惠政策情况(包括文旅十七条、黑文领发〔2020〕1号等)、历史账务处理情况(包括应收款项清收、账外资产清理、闲置资产处置等)等六个方面进行全面检查。三是加大财务工作指导力度。检查过程中,他们就权属企业存在的各类问题及时指出,并有针对性的提出合理化改进措施和建议,督促财务人员转变工作作风、规范财务核算,严格执行相关财务制度。四是针对问题举一反三进行剖析整改。每检查完一户企业,检查小组成员都召开专题会议,对财务检查中存在的问题逐个讨论分析,提出相关整改意见及建议,并对有关财务检查情况进行通报,进一步落实整改,要求各权属企业正视问题,制定下一步整改措施,并保证整改工作及时到位。

据了解,这次财务专项检查将本着“检查、审计是手段,建章立制、规范财务管理是目的”的初衷,深入查找财务管理中的薄弱环节,加快建立和完善集团相关制度机制,建立健全基层财务管理制度,将为努力推进财务管理工作整体提升起到积极的促进作用。